工厂各种岗位职责

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下面是小编为大家整理的工厂各种岗位职责,供大家参考。希望对大家写作有帮助!

工厂各种岗位职责

工厂各种岗位职责6篇

第一篇: 工厂各种岗位职责

工厂保安岗位职责
大门岗职职责:
1、认真、礼貌的接待来访人员,及时与被访公司或人员取得联系,经过被访人员的同意方可放行并按规定做好相关登记工作。
2、对出入员工的包进行查询,对携有公司物品的必须要求其出示有效的"放行条"放行。
3、员工上下班期间当值保安必须在门口站立值勤,检查出入人员证件,无证一律不让入内。上班期间员工如需外出应要有部门主管及人事部的签字方可放行。
4、对进出厂区的所有车辆,登记清楚车牌号码、进出时间、来访意图,发放《车辆临时出入证》,必要时以最佳手势指挥车辆的停泊及行走路线;
检查所有外出车辆是否携带货物,无;
直接放行,有;
通知其到相关部门办理放行手续后放行。

5、对本公司车辆的管理,每辆车进出要做好记录,车辆外出要有派车单。不可随意放行车辆出厂。
6、认真记录好当天所接收的快递;
处理好所接收的信件和报纸等。
7、密切监视防盗报警系统,若有情况及时排除,并上报领导。
8、负责厂区照明的开关。
9、下雨时检查所管区域内是否有漏水和堵塞现象。
10、厂区内保安室都禁止吸烟;
禁止车辆鸣笛、播放音乐。
11、监视岗亭周围的情况,发现异常问题及时制止,必要时上报领导。
12、严禁任何车辆停放门口,严禁可疑人员在厂区附近逗留。
13、礼貌回答客人提出的问题,收集来自客人的意见和投诉,并及时上报管理部门。
14、负责整理好岗亭的内务及卫生;
保证岗亭周边5米范围内干净无杂物。
15、了解厂区主要领导以及公司部门以上管理人员和领导的姓名、职务、及物品放行签名模式。

16、夜班人员要每小时对厂区做一次安全检查(巡视厂区、饭堂区的水电,消防设施,杜绝安全隐患,发现问题及时上报,及时处理)。

本规定即日起执行,未尽部分将会适时予以补充.如发现未能遵守以上制度的保安做考核处分。

保安签名:

广州姿采化妆品有限公司

2017-02-18

第二篇: 工厂各种岗位职责

篇一:工厂门卫岗位职责

工厂门卫管理办法

一.总则

为保障公司的正常工作秩序,对生产工厂、仓库或其他办公、经营重地,设立门卫值班,特制定本管理制度。

二.管理内容

1、凡出入本公司人员均须验明身份,通过访客登记管理本进行登记才允许入内。来宾离开时,填写离开时间。

2、人员携带物品出门,须凭行政部出具的出门证明才予放行。

3、公司车辆、人员在上班时间外出,门卫须过问并记录出入时间。

4、人员因病离开,须将有关证明给门卫交验。

5、门卫记录员工迟到早退时间。

6、门卫负责管理公司办公场所的汽车场、自行车停放秩序。自行车进出办公场所大门均应下车推行。

7、门卫仔细盘查欲进入办公场所的可疑人员,将其劝退,或报安保部门协助处理。

三.门卫人员

1、门卫属公司行政部门领导。

2、门卫岗位职责另行规定。

3、门卫的雇佣。

1).门卫岗位可为临时非正式员工,特殊情况为正式员工。

2).门卫不宜招纳退休的人员。为提升公司形象,增加其反应、机动能力,应招聘青壮年担任。

五. 对门卫人员的考核,采取月度工作表现考核的方法。具体见表 。

1. 月度业绩考核为a者,本月工资增加3%;

2. 月度业绩考核为b者,本月工资保持不变;

3. 月度业绩考核为c者,本月工资减少5%;

4. 月度业绩考核为d者,本月工资减少12%;

5. 月度业绩考核为12个a者,即全年的月度考核都为a,其下一年工资(工龄工资不在其内)增加5%;

6. 月度业绩考核为10个a,2个b者,其下一年工资(工龄工资不在其内)增加2%;

7. 月度业绩考核有6个d者,公司将辞退该员工。

六、门卫人员的年度综合考核以其月度考核为基础,由直接上级给出综合判断。综合判断的结果将与该门卫人员的年底奖金挂钩。具体情况如下:

1. 月度业绩考核结果相应的分值a:0.5;
b:0.0;
c:-0.3;
d:-0.5。由12个月的累计分数确定对该员工的综合评判。

2. 累计分数大于等于5分者,年度为a;

3. 累计分数小于5分,大于等于3分者,年度为b;

4. 累计分数小于3分,大于等于0分者,年度为c;

5. 累计分数小于0分者,年度为d;

七、附则

本办法由安保部解释、补充,经总经理批准颁行。

第一条 值班人员必须及时处理各类突发事件。如遇重大事件,难以处理的,应及时报告单位导领,并请求有关部门协助处理。

第二条 坚守工作岗位,不得擅离职守,不做与值班无关的事项。值班员工在值班时间内,擅离职守应给予记大过处分,因情节严重造成损失者,从重论处。

第三条 维护好室内秩序。做到整洁卫生。禁止在工作时间大声喧华。无关人员不得随便进入值班室。

第四条 按规定时间交接班,不得迟到早退,并在交班前写好值班记录,以便分清责任。

第五条 值班员工应按照规定时间在指定场所连续执行任务,不得中途停歇或随意外出,并须在本公司或工厂内所指定的地方食宿。

第六条 值班员工收到电文应分别依下列方式处理:

1、属于职权范围内的可即时处理。

2、非职权所及,视其性质应立即联系有关部门负责人处理。

3、密件或限时信件应立即原封保管,于上班时呈送有关领导。

第七条 值班员工应将值班时所处理的事项填写“报告表”,于交班后送主管领导核定。7、 工厂警卫人员值勤准则

第一条 警卫勤务应每日24小时执行不辍,其各班服勤时间,由厂办制订,报综合办批准执行。

第二条 警卫人员应恪守本公司一切规定,尤应严遵下列守则:

1、 应绝对服从上级命令,切实执行任务,不得偏袒徇私。

2、 平时应谨言慎行,执行职务时态度和蔼严正,不亢不卑。

3、 服勤中应整肃服装仪容,对于应急及防身器具等应经常佩带,或储备齐全,以应不时之需。

4、 服勤中应时刻提高警觉,遇有重大灾变时,更应临危不乱,果断敏捷,作适当之处置,并立即报 告上级。

5、 服勤中应严守岗位,不得擅离职守或酗酒、闲聊、阅读书报、睡觉等失职情事。

6、 应熟记厂内各处之水、电、燃料、开关、门锁及消防器材放置地点,以免临急慌乱,对重要路口电灯、门窗、篱墙等有缺损时,应即建议厂务单位处理。

7、 应管制入厂人、物、车辆,对未挂识别证或未办妥入厂手续者,一概不准入厂,并绝对禁止携(夹)带违禁品入厂,除工厂需料外对危险或易燃品应严拒携入。

8、 应遵照巡逻路线按时或不定时巡逻工厂各处。

9、 交换班时,应将注意事项交代清楚,并将服勤中所见重要事项或事故,以及巡逻时间等记录在“警卫日志簿”,并附有关资料逐日分呈厂办核阅。

第三条 人员管制:

1、 辅导员工遵守各项规定,并制止不法行为的发生,维持工厂及办公处所秩序。

2、 外界来宾到工厂接洽业务或参观访问以及厂商的营业、采购、检查、安装人员等应至警卫室办理入厂手续,发给来宾证,并联络有关单位接待。非经本厂人员接待,不得任其进入厂区。

3、 假日加班人员或因事需进厂者,应持相关申请单核准后,准予进厂。公司或其他各厂同仁得凭识别证办理登记后进厂。

第四条 物品管制:物品放行应凭核准的“放行单”。经警卫签认后之放行单由警卫室按顺序装订保管。放行物品的分类(如材物料、半成品、成品、用品、资产、废料、机械设备等)及授权核准人员由各部门制定“责任人表”送警卫室执行。

a) 厂商交货时所随带运出的物品,在进厂时先由警卫人员查验登记,于离厂时再经警卫人员依原登记查对符合后始予放行。

b) 离厂人员经警卫查获有私带公物或他人物品之嫌者,暂扣留物品,并以下列程序处理:
ü 记录携带人所属单位、姓名、时间、地点。

ü 由携带者叙述理由,注明品名、数量,由何处取得等。

ü 情况严重时,不得让当事人离厂,应速呈报处理。

c) 厂内住宿人员携带人个物品出厂时,按下列所定处理:

ü 携带行李、包裹、提箱等大件物品者,应凭舍监室开立之放行单放行。

ü 携带一般日常用品者,由警卫人员查验后放行。

d) 本公司员工及外宾不准携带照相机进厂。如遇特殊情况,需先报综合办批准。

第五条 车辆管制:本厂各型车辆(汽车、机车)出厂须凭相应的核实单据放行。私人车辆须有公司开据的通行证方可进出。进出工厂车辆应一律检查,进厂车辆当注意有无载有违禁、危险或易燃物品,出厂车辆载有货物时,应凭放行单查验无误后放行。

第六条 紧急事件之处理:

1、 发现窃盗时,以收回失窃物为首要,并应立即呈请处理。

2、 警卫人员应熟练安全装备的使用。了解配置地点,紧急事发生时应镇静以最有效方法使灾害减少至最低限度,不可慌张误事,视情况按下列程序处置:

ü 判断情况若尚可镇压消除时,速采取行动,并报告上级及通知厂办。

ü 判断事故无法镇压,应急速通报有关单位。

ü 日间灾害急报有关主管,夜间灾害急报派出所,消防单位或救难单位。

篇二:工厂门卫岗位职责

工厂门卫管理和制度

为保障公司的正常工作秩序,对生产工厂、经营重地,设立门卫值班,特制定本管理制度。

一、门卫值勤准则

第一条 值班人员必须及时处理各类突发事件。如遇重大事件,难以处理的,应及时报告单位导领,并请求有关部门协助处理。

第二条 坚守工作岗位,不得擅离职守,不做与值班无关的事项。值班员工在值班时间内,擅离职守应给予记大过处分,因情节严重造成损失者,从重论处。

第三条 维护好室内秩序。做到整洁卫生。禁止在工作时间大声喧华。无关人员不得随便进入值班室。

第四条 按规定时间交接班,不得迟到早退,并在交班前写好值班记录,以便分清责任。

第五条 值班员工应按照规定时间在指定场所连续执行任务,不得中途停歇或随意外出,并须在本公司或工厂内所指定的地方食宿。

第六条 值班员工收到邮件应分别依下列方式处理:

①、属于职权范围内的可即时处理。

②、密件或限时信件应立即原封保管,于上班时呈送有关领导。

第七条、 应绝对服从上级命令,切实执行任务,不得偏袒徇私。

第八条、 平时应谨言慎行,执行职务时态度和蔼严正,不亢不卑。

第九条、 服勤中应整肃服装仪容,对于应急及防身器具等应经常佩带,或储备齐全,以应不时之需。

第十条、 服勤中应时刻提高警觉,遇有重大灾变时,更应临危不乱,果断敏捷,作适当之处置,并立即报告上级。

第十一条、 服勤中应严守岗位,不得擅离职守或酗酒、闲聊、阅读书报、睡觉等失职情事。

第十二条、 应熟记厂内各处之水、电、燃料、开关、门锁及消防器材放置地点,以免临急慌乱,对重要路口电灯、门窗、篱墙等有缺损时,应即建议厂务单位处理。

第十三条、 应管制入厂人、物、车辆,对未办妥入厂手续者,一概不准入厂,并绝对禁止携(夹)带违禁品入厂,除工厂需料外对危险或易燃品应严拒携入。

第十四条、 应遵照巡逻路线按时或不定时巡逻工厂各处。

第十五条、 交换班时,应将注意事项交代清楚方可离开。

第十六条、门卫仔细盘查欲进入办公场所的可疑人员,将其劝退或找厂部相关人员协助处理。

第十七条、厂部人员或外来人员携带物品出门,须凭行政部出具的放行条才予放行。

第十八条、外来员工找本公司人员均须验明身份,通过来访人员登记表进行登记,通知行政部门相关人员安排才可入厂。外来员工离开时,填写离开时间。

第十九条、车辆管制:

1、本厂各型车辆(汽车、厂部摩托车、员工自配车辆)出厂须凭放行条放行。

2、私人车辆入厂如果是找老板,需要通知办公室人员或通知老板方可进入。

3、私人车辆如果是找厂部员工需要登记和通报行政人员方可进出。

二、 紧急事件之处理:

1、门卫应熟练安全装备的使用。了解配置地点,紧急事发生时应镇静以最有效方法使灾害减少至最低限度,不可慌张误事,视情况按下列程序处置:

2、 判断情况若尚可镇压消除时,速采取行动,并报告上级及通知厂长。

3、 判断事故无法镇压,应急速通报有关单位。

4、 日间灾害急报有关主管,夜间灾害急报派出所,消防单位或救难单位。

110报警电话 119火警电话 120急救电话

1、厂长电话:

2、行政主管电话:

3、办公室电话:篇三:公司大门门卫岗位职责

公司大门门卫岗位职责

一、严格执行门卫管理制度

1、公司大门门卫二十四小时值班,按时开关大门,早晨6:30开门,晚上10:00关门。

2、负责公司财产安全,每天巡视,查找安全隐患,并负责检查整改措施落实情况。

3、坚持原则、尽职尽责,文明待客,严格出入,着装整洁、举止端庄。

二、对公司员工出入考勤

1、负责员工非正常出入(迟到、早退)登记,每周六将记录本送公司管理部审核。

2、上班时间员工凭出门证出厂,并作好出门事由,签发人等情况记录,每月25日汇总后送公司管理部审查。

三、外来人员、车辆的管理

1、外来人员、车辆征求同意入厂后,应办理登记手续方可入厂。总经理陪同的客人及执行公务的警车、消防车、救护车除外。

2、外来人员、车辆若进入车间或库房,出厂时,门卫室人员必须打开车门进行检查,必要时可要求打开后备箱检查。

3、小商、小贩非公司管理部预约者,不得进入公司内。

4、严格执行会客制度,会客在门卫室进行,确须到办公楼须经接待部门或公司管理部同意。

5、外来人员不得未经许可或陪同直接进入车间、仓库等重地。

四、物资出入管理

1、公司采购回厂的物质不需登记;
外来人员、车辆载物入厂应登记 。

2、物资出门必须凭加盖“物资出库章”的“产品(物资)销售提货单”,空分或大贮槽必须有装箱清单方可出厂。产品(物资)出厂时,必须有检验签字,门卫应进行核实、检查、方可出厂。

3、经公司管理部同意的对外协作加工物资,凭对外协作加工单出厂。4、公司员工不得带公物出厂,特殊情况,经公司管理部批准后方可出厂。

五、车间照明灯具管理

1、车间下午加班后,由车间加班(值班)人员根据生产需要开灯。

2、车间加班人员下班后,门卫人员应进行车间灯具检查,检查后每跨仅开一组灯(5只),并关好车间大门,若车间无加班人员,由门卫人员在天黑时开灯(每跨开一组灯)。

3、每天早上4:00—5:00点,门卫人员检查车间并将车间灯全部关闭。

六、防火防盗

1、每天对公司内安全,消防情况检查,消除隐患。

2、公共照明设施齐全,随时检查,保证正常使用。

3、公司办公室、车间、仓库所有门窗开关时仔细检查,发现异常及时汇报。

七、其他

1、服从公司管理部派遣,及时办理交办的临时性工作。

八、处罚

1、凡人员未按规定出厂,每人每次罚款5~10元。未按规定登记、入厂者每天每次罚款10-20元;
未按规定开关车间灯具者每天每次罚款10—20元。

2、若物资无手续或手续不齐出厂,罚款20~50元;
连续三次作下岗处理直至辞退。

3、若被盗根据其损失酌情1~20%赔偿,最低不少于50元。

4、若全年未发生被盗等事故,发放安全奖予以奖励。

公司管理部

二oo九年五月二十三日

第三篇: 工厂各种岗位职责

工厂会计岗位职责

【篇一:工厂财务部岗位职责】

第二章 财务部岗位职责

财务经理岗位职责

1、财务经理职责

1.1编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金。

1.2进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

1.3建议健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析,及时向总经理提出合理化建议。

1.4根据公司方针目标展开要求,负责本部门方针目标的展开、检查、诊断和落实工作。

1.5负责建立和完善公司已有的财务核算体系,按照生产管理制度流程,成本归集分配制度。

1.6负责组织起草财务方面的管理制度及有关规定。

1.7组织领导财务部门的工作,分配和监督其他人员的工作任务,编制岗位职责,制定考核奖惩指标。

1.8负责与财务有关的公司外部单位机关的沟通协调,公司内部部门之间的沟通。

1.9承办公司领导交办的其他工作。

2、财务经理职权

2.1对公司厂内各项资金和费用的使用有检查、监督权。有权根据厂内生产经营情况发生的变化,对资金、费用的使用提出调整方案。

2.2对违反国家政策、财经制度、财经纪律的收、支款项有权劝阻、制止。

2.3对公司集中申辩的有关财经方面的规定和管理制度有权提出修改意见。

2.4有权对各仓库和工程、生产作业项目的节约和浪费情况进行检查并提出奖惩意见。

2.5有权组织召开经济活动分析会,并向各部门索取有关资料和报表。

2.6有权要求有关部门提供编制年、季、月度财务成本计划所需的各种有关资料。

财务副经理岗位职责

1.1日常考评:按照财务部考核制度进行考评。每月6号前完成上月的考核及财务部绩效工资的核算。

1.2凭证审核:对总账进行考核,错误凭证第一时间修改。次月5号前完成凭证审核。

1.3进料加工核算:对已发货完手册,15日内完成台账整理;
对现有产品,进行进料数量测算并及时上报,每月15日前上报一次;
对进料数量每月核对,整理入库单。

1.4组织进料销售开票:对合同和开票通知单进行整理;
按照合同和开票通知单要求及时安排开票和邮寄;
所有邮寄前进料发票要进行审核。

1.5参与财务报告编制:对财务报告中的难点及时给出解决方案和指导,不影响财务报告上报时间。

1.6付款审核:仔细、认真核对付款金额、名称、用途、付款计划;
审核有误,必须退回重新办理。当天签完付款手续,当天组织完成付款,最迟不得超过第二天。

1.7工资表审核:工资表做好后第二天完成。

1.8财务部权利证书维护和保管:税务登记证、海关登记证、进出口贸易备案登记表、生产能力证明;
关注年检时间,安排总账按照法定时间及时办理。

1.9其他财务资料保管:入档前要检查一次;
有档案室全部财务部资料清单。6月30日和12月31日各整理一次。

1.10报表合并:财务报告完成后,及时编制。每月8日前完成。

1.11财务部绩效工资核算:严格按照公司绩效工资制度合理核算,

1.12组织安排备品备件、超市等盘点工作:对盘点异常情况要进行检查和分析,形成分析报告。备品备件,每两个月抽查一次;
对超市每月20日前抽查盘点一次。

1.13高新企业数据维护:按照国家高新技术企业的要求及时办理。

1.14领导安排的其他工作。

总账会计岗位职责

1.1凭证复核:对已做完凭证要及时复核,错误凭证当时修改,自己做凭证不需要复核;
对错误情况进行考核。每周复核完当周凭证。

1.2往来处理:异常情况,积极沟通处理


对处理不了的超过三个月的往来要形成“异常往

来专项报告”。每月10号前,整理一次,并上报。

1.3往来审核:除了特别付款外,其他经营性预付款必须有合同;
账面欠款要统计准确;
原则上前期预付款,发票未到情况不予审核;
积极与业务部核对客户和供应商的往来。第一时间完成付款审核。

1.4应收款:对应收款期准确统计和关注;
对超期未能收回的货款,及时催要,并形成书面或邮件进行汇报。随时关注。

1.5零星和项目工程统计:公司项目合同、发票、付款要及时统计,合同按照项目单独装订;
零星工程参照项目合同管理,年度装订。公司项目,每周汇报一次;
零星工程每月20日汇报一次。

1.6统计工作:按照统计部门要求及时上报。

1.7固定资产记账:卡片要关注入账金额、折旧方法和期限、供应商、残值等;
每月结账前检查一次卡片信息;
季度进行折旧测试。

1.8财务报告: 组织完成财务报告编制;仔细检查逻辑关系;财务分析要保持真实性。次月7号前完成,遇法定假日顺延。

1.9经营性预测:数据要接近真实性,费用、折旧等变动要及时调整。每月20日前报给财务经理。

1.10税款奖励、申报:要与账面数据保持一致;
熟悉奖励政策。按照法定时间办理。

1.11组织非进料开票和税款测算:整理销售合同和开票通知单,安排开票后,第一时间审核、安排邮寄;
税款根据实际情况进行测算。开票后及时审核和邮寄;
月末最后一天上午向财务经理汇报税款实现情况。

1.12工资审核:严谨,据实审核。工资表做好当天审核完,最迟不得超过第二天。

1.13组织材料装订工作:进项抵扣联次月5号前按照顺序装订好;
销项存根一次购买的存根进行装订,当天用完当天装订;
结账后两个工作日内装订完;
项目合同按照项目装订,其他按照年度装订;
税务资料、财务报告年度装订。

1.14财务资料整理、保管:凭证、合同、进项、销项、财务报告、税务资料;
归档材料要有电子版清单,归档前必须先整理清单。每年6月30日前和12月31日前各一次。

1.15成本核算单耗测算审核:对异常单耗要查明原因,再次落实原因;对成本会计单耗核算进行考核。月末前必须上报。

1.16相关证书办理:海关登记证、生产能力证明、进出口贸易登记备案表、税务登记证;
要有证书到期日的统计表. 按照法定时间及时办理

1.17领导安排的其他工作。

成本会计岗位职责

1.1材料统计:掌握原料属性;
掌握材料领用相关数据;
出现异常情况要及时沟通解决、汇

报。每天完成当天原料日报表统计工作,最迟不得超过第二天。

1.2材料记账:入库单、发票、记账单要保持一致,不一致情况要据实入账;
原始单据保持完好、整齐、不得乱涂乱改;
当天记账当天打印凭证。当天签收发票,当天记账,最迟不得超过第二天。

1.3合同统计:合同要合理分类,公司项目及零星工程合同总账负责统计;
按照时间顺序,编号一经确定,不得更改。当天收到合同当天统计,最迟不得超过第二天。每周六上报一次。

1.4增值税专用发票销项:购票、红字、发票及设备保管,按照相关规定执行。开票,严格执行合同及开票通知单规定内容;
第一时间按照采购提供的信息邮寄给客户;
当天开票当天记账,最迟不得超过第二天。发票开好,第一时间邮寄;
当天记账,最迟不得超过第二天。

1.5进项:每月20号起开始认证;
认证进项要与账面进项保持一致;
对已认证原件未到发票要及时催要。当天认证当天核对;
次月5日前将未到原件要回。

1.6成本核算:原料、在产品、包装物、成品的盘点;
每月25日准时盘点。26日完成盘点调整数据;
月末前第二天独立完成成本分析报告。

1.7工资核算:严格按照审批后工资资料核算(审核);
对错误事项要认真记录,次月调整。工资资料齐全,2天内核算(审核)完。

1.8估价入账:月末前两天,备品备件开始估价入账;
所有估价入账必须在月末前完成。月末最后一天完成所有材料估入。

1.9领导安排的其他工作。

出纳会计岗位职责

1.1资金报表编制:正确、反应实际资金使用情况;
实际结存、报表、账面保持一致;
千分符,格式固定。

1.2记账:原始单据保存完好;
凭证附件折叠整齐。当天收付款当天记账,最迟第二天。

1.3收款(现金、支票、承兑等):必须有经办人签字;
必须给经办人回执;
收付实现体现在报表中,日清月结。收款与记账时间间隔不能超过一天。

1.4付款(现金、支票、承兑等):必须经财务经理或授权人签字;
不得开具空头支票;
付款后必须及时给请款人电话或纸质回复。收款与记账时间间隔不能超过一天。

1.5银行印鉴人名章保管:妥善安全摆放,保持印鉴完好;
对外使用必须经财务经理批准;
财务部以外人员不得持有印鉴。

1.6现金、支票、汇票、承兑等票据保管:收支必须有记录、签字;
支票登记簿及时登记;
账、资金报表、实际结存保持一致。每天核对。

1.7现金周报表:正确、反应实际现金使用情况;
实际结存、报表、账面保持一致;
千分符,格式固定。每周六上报一次。

1.8个人往来分析报告:真实反映个人欠款原因,催促报账;
解决不了的,向主管反映。每月15日上报一次。

1.9银行余额调节表:月末核对银行存款,与账面不一致要找出具体原因。每月初第二个工作日前核对完。

1.10贷款卡、银行账户年检:必须知道上次年检日期;
必须会背诵基本户账号。按照人行要求办理。

1.11领导安排的其他工作。

处罚办法:按照未完成工作指令处罚50元/次。

【篇二:公司会计岗位职责】

会计岗位职责

1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行记账、算账、报账规定严格财经纪律,做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。

2、会计人员应该遵守的职业道德是:(1)敬业爱岗,(2)熟悉法规,(3)依法办事,(4)客观公正,(5)搞好服务,(6) 保守秘密。

3、负责编制月、季、年度会计报表及有关说明,每月初向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表,完整地反映财务状况,并按季度进行财务分析。

4、负责会计核算,特别对应收、应付等往来账要及时清理;
协同办公室定期对固定资产、低值易耗物品进行盘点,做到账账相符,账实相符,发现不符,必须查明情况及时汇报。

5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。

6、完成公司领导交办的其他工作任务。

出纳岗位职责

1、出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三个方面的内容

2、严格遵守现金管理制度,库存现金按规定限额执行,不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支。

3、开具支票,办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续,不符合规定者予以退回。

4、登记银行存款、现金出纳日记账,支票及已签发的支票存根联。做到随时发生随时登记,日清月结,账款相符。

5、负责公司员工每月工资、补助以及各种福利待遇的审核和发放。

6、每月10日前,将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对,如有未达帐项,编制银行存款余额调节表。

7、完成公司领导交办的其他工作。

【篇三:企业会计岗位职责】

具体领导单位财务会计工作;
组织制定、贯彻执行本单位的财务会计制度;
组织编制本单位的各项财务、成本计划、组织开展财务成本分析,审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件;
参加生产经营管理会议;
参与经营决策;
负责向本单位领导、职工代表大会报告财务状况和经营成果;
审查对外报送的财务会计报告;
负责组织会计人员的政治理论、业务技术的学习和考核,参与会计人员的任免和调动。

企业会计岗位很多,你问的是哪个岗位的?

核算会计:负责填制货币资金业务凭证,负责债权,债务应收应付票据的清算工作,编制公司统计报表,负责存货,工程物资的核算工作。

总帐会计:编制财务会计报告,审核其他会计岗位填制的凭证等。

具体职责是个公司规定不同而不同!

以下仅供参考:会计人员岗位职责

一、出纳人员岗位责任制

1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作,要做到收有记录,支有签字。

2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。

3.现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、无误。

4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额,除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。

5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确,并经领导批准后签发,不得随意办理汇款。

6.收付现金双方必须当面点清,防止发生差错。

7.对库存现金要严格按限额留用,不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票,不得丢失。

8.杜绝白条抵库,发现问题及时汇报领导。

9.按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项。

10.对领导交与的其他事务按规定办理。

二.会计员的岗位责任制

1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。

2.即使确认销售收入,正确计算增值税、消项税额。

3.划清费用的开支范围及营业内外收入。

4.认真计算财务成果及各种税金。

5.按财务制度规定正确核算利润分配。

6.按期缴纳各种税款。

7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。

8.对会计帐目及凭证要按期装订成册,妥善保管。

9.对商场的财务档案要立册,严格执行查阅制度及保管制度。

10.记帐要及时、准确,明细帐要按日登记,总帐定期登记,但不能超过三天。不许先出报表和后帐。

11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度,发现问题及时上报主管经理。

一、流动资金核算

1、拟订流动资金管理和核算实施办法,参与核定流动资金定额,实行管用结合与资金归口分级管理。

2、编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度,组织流动资金供应。

3、定期考核流动资金使用效果,不断加速流动资金调动。

二、固定资产核算

1、拟订固定资产管理与核算实施办法,划定固定资产与低值易耗品的界限,编制固定资产目录。

2、参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划。

3、办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续,进行明细登记核算,定期进清查核对,做到账物相符。

4、按制度规定计提固定资产折旧。

5、参与固定资产的清查盘点,分析固定资产的使用效果,促进固定资产的合理使用,提高固定资产利用率。

三、材料核算

1、会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法,建立健全材料收发、保管和领用手续制度。

2、根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划。

3、审计材料采购用款计划,控制材料采购,掌握市场价格,审查发票等凭证,考核材料的消耗。

4、建立材料明细登记账,进行明细核算,做到账物相符,核算清楚。参与库存材料的清查盘点,对盘盈盘提出处理意见,经批准后作出处理。

四、工资核算

1、按计划控制工资总额的使用。

2、审核工资表,计算发放工资。按制度规定计提发放奖金。

3、进行工资明细核算。

五、成本核算

1、拟定成本核算办法,建立健全成本核算工作程序,编制成本费用计划。

2、拟订生产经营成本、费用开支范围,掌握成本费用开支情况,登记成本费用明细账,按规定编制成本报表上报。

3、考核、分析成本费用开支情况,积极挖潜节支,提出改进意见,努力降低成本费用支出。

六、利润核算及分配

1、编制利润计划,将年度利润指分解落实到单位。

2、做好利润明细核算,正确计算生产经营、销售收入和其他收入,认真审核和计算各项成本费用支出,准确计算利润,按制度计算和上交税,制作并登记有关的明细账,编制利润报表上报。

3、按章程规定和股东大会决议分配利润,分配股息、红利,计算股息、红利率,编制利润分配表、股利分配表。

4、考核、分析利润完成情况,积极挖潜节支,提出改进建议和措施,努力提高利润。

七、往来结算

第四篇: 工厂各种岗位职责

工厂会计岗位职责

【篇一:工厂财务部岗位职责】

第二章 财务部岗位职责

财务经理岗位职责

1、财务经理职责

1.1编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金。

1.2进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

1.3建议健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析,及时向总经理提出合理化建议。

1.4根据公司方针目标展开要求,负责本部门方针目标的展开、检查、诊断和落实工作。

1.5负责建立和完善公司已有的财务核算体系,按照生产管理制度流程,成本归集分配制度。

1.6负责组织起草财务方面的管理制度及有关规定。

1.7组织领导财务部门的工作,分配和监督其他人员的工作任务,编制岗位职责,制定考核奖惩指标。

1.8负责和财务有关的公司外部单位机关的沟通协调,公司内部部门之间的沟通。

1.9承办公司领导交办的其他工作。

2、财务经理职权

2.1对公司厂内各项资金和费用的使用有检查、监督权。有权根据厂内生产经营情况发生的变化,对资金、费用的使用提出调整方案。

2.2对违反国家政策、财经制度、财经纪律的收、支款项有权劝阻、制止。

2.3对公司集中申辩的有关财经方面的规定和管理制度有权提出修改意见。

2.4有权对各仓库和工程、生产作业项目的节约和浪费情况进行检查并提出奖惩意见。

2.5有权组织召开经济活动分析会,并向各部门索取有关资料和报表。

2.6有权要求有关部门提供编制年、季、月度财务成本计划所需的各种有关资料。

财务副经理岗位职责

1.1日常考评:按照财务部考核制度进行考评。每月6号前完成上月的考核及财务部绩效工资的核算。

1.2凭证审核:对总账进行考核,错误凭证第一时间修改。次月5号前完成凭证审核。

1.3进料加工核算:对已发货完手册,15日内完成台账整理;
对现有产品,进行进料数量测算并及时上报,每月15日前上报一次;
对进料数量每月核对,整理入库单。

1.4组织进料销售开票:对合同和开票通知单进行整理;
按照合同和开票通知单要求及时安排开票和邮寄;
所有邮寄前进料发票要进行审核。

1.5参和财务报告编制:对财务报告中的难点及时给出解决方案和指导,不影响财务报告上报时间。

1.6付款审核:仔细、认真核对付款金额、名称、用途、付款计划;
审核有误,必须退回重新办理。当天签完付款手续,当天组织完成付款,最迟不得超过第二天。

1.7工资表审核:工资表做好后第二天完成。

1.8财务部权利证书维护和保管:税务登记证、海关登记证、进出口贸易备案登记表、生产能力证明;
关注年检时间,安排总账按照法定时间及时办理。

1.9其他财务资料保管:入档前要检查一次;
有档案室全部财务部资料清单。6月30日和12月31日各整理一次。

1.10报表合并:财务报告完成后,及时编制。每月8日前完成。

1.11财务部绩效工资核算:严格按照公司绩效工资制度合理核算,

1.12组织安排备品备件、超市等盘点工作:对盘点异常情况要进行检查和分析,形成分析报告。备品备件,每两个月抽查一次;
对超市每月20日前抽查盘点一次。

1.13高新企业数据维护:按照国家高新技术企业的要求及时办理。

1.14领导安排的其他工作。

总账会计岗位职责

1.1凭证复核:对已做完凭证要及时复核,错误凭证当时修改,自己做凭证不需要复核;
对错误情况进行考核。每周复核完当周凭证。

1.2往来处理:异常情况,积极沟通处理


对处理不了的超过三个月的往来要形成“异常往

来专项报告”。每月10号前,整理一次,并上报。

1.3往来审核:除了特别付款外,其他经营性预付款必须有合同;
账面欠款要统计准确;
原则上前期预付款,发票未到情况不予审核;
积极和业务部核对客户和供应商的往来。第一时间完成付款审核。

1.4应收款:对应收款期准确统计和关注;
对超期未能收回的货款,及时催要,并形成书面或邮件进行汇报。随时关注。

1.5零星和项目工程统计:公司项目合同、发票、付款要及时统计,合同按照项目单独装订;
零星工程参照项目合同管理,年度装订。公司项目,每周汇报一次;
零星工程每月20日汇报一次。

1.6统计工作:按照统计部门要求及时上报。

1.7固定资产记账:卡片要关注入账金额、折旧方法和期限、供应商、残值等;
每月结账前检查一次卡片信息;
季度进行折旧测试。

1.8财务报告: 组织完成财务报告编制;仔细检查逻辑关系;财务分析要保持真实性。次月7号前完成,遇法定假日顺延。

1.9经营性预测:数据要接近真实性,费用、折旧等变动要及时调整。每月20日前报给财务经理。

1.10税款奖励、申报:要和账面数据保持一致;
熟悉奖励政策。按照法定时间办理。

1.11组织非进料开票和税款测算:整理销售合同和开票通知单,安排开票后,第一时间审核、安排邮寄;
税款根据实际情况进行测算。开票后及时审核和邮寄;
月末最后一天上午向财务经理汇报税款实现情况。

1.12工资审核:严谨,据实审核。工资表做好当天审核完,最迟不得超过第二天。

1.13组织材料装订工作:进项抵扣联次月5号前按照顺序装订好;
销项存根一次购买的存根进行装订,当天用完当天装订;
结账后两个工作日内装订完;
项目合同按照项目装订,其他按照年度装订;
税务资料、财务报告年度装订。

1.14财务资料整理、保管:凭证、合同、进项、销项、财务报告、税务资料;
归档材料要有电子版清单,归档前必须先整理清单。每年6月30日前和12月31日前各一次。

1.15成本核算单耗测算审核:对异常单耗要查明原因,再次落实原因;对成本会计单耗核算进行考核。月末前必须上报。

1.16相关证书办理:海关登记证、生产能力证明、进出口贸易登记备案表、税务登记证;
要有证书到期日的统计表. 按照法定时间及时办理

1.17领导安排的其他工作。

成本会计岗位职责

1.1材料统计:掌握原料属性;
掌握材料领用相关数据;
出现异常情况要及时沟通解决、汇

报。每天完成当天原料日报表统计工作,最迟不得超过第二天。

1.2材料记账:入库单、发票、记账单要保持一致,不一致情况要据实入账;
原始单据保持完好、整齐、不得乱涂乱改;
当天记账当天打印凭证。当天签收发票,当天记账,最迟不得超过第二天。

1.3合同统计:合同要合理分类,公司项目及零星工程合同总账负责统计;
按照时间顺序,编号一经确定,不得更改。当天收到合同当天统计,最迟不得超过第二天。每周六上报一次。

1.4增值税专用发票销项:购票、红字、发票及设备保管,按照相关规定执行。开票,严格执行合同及开票通知单规定内容;
第一时间按照采购提供的信息邮寄给客户;
当天开票当天记账,最迟不得超过第二天。发票开好,第一时间邮寄;
当天记账,最迟不得超过第二天。

1.5进项:每月20号起开始认证;
认证进项要和账面进项保持一致;
对已认证原件未到发票要及时催要。当天认证当天核对;
次月5日前将未到原件要回。

1.6成本核算:原料、在产品、包装物、成品的盘点;
每月25日准时盘点。26日完成盘点调整数据;
月末前第二天独立完成成本分析报告。

1.7工资核算:严格按照审批后工资资料核算(审核);
对错误事项要认真记录,次月调整。工资资料齐全,2天内核算(审核)完。

1.8估价入账:月末前两天,备品备件开始估价入账;
所有估价入账必须在月末前完成。月末最后一天完成所有材料估入。

1.9领导安排的其他工作。

出纳会计岗位职责

1.1资金报表编制:正确、反应实际资金使用情况;
实际结存、报表、账面保持一致;
千分符,格式固定。

1.2记账:原始单据保存完好;
凭证附件折叠整齐。当天收付款当天记账,最迟第二天。

1.3收款(现金、支票、承兑等):必须有经办人签字;
必须给经办人回执;
收付实现体现在报表中,日清月结。收款和记账时间间隔不能超过一天。

1.4付款(现金、支票、承兑等):必须经财务经理或授权人签字;
不得开具空头支票;
付款后必须及时给请款人电话或纸质回复。收款和记账时间间隔不能超过一天。

1.5银行印鉴人名章保管:妥善安全摆放,保持印鉴完好;
对外使用必须经财务经理批准;
财务部以外人员不得持有印鉴。

1.6现金、支票、汇票、承兑等票据保管:收支必须有记录、签字;
支票登记簿及时登记;
账、资金报表、实际结存保持一致。每天核对。

1.7现金周报表:正确、反应实际现金使用情况;
实际结存、报表、账面保持一致;
千分符,格式固定。每周六上报一次。

1.8个人往来分析报告:真实反映个人欠款原因,催促报账;
解决不了的,向主管反映。每月15日上报一次。

1.9银行余额调节表:月末核对银行存款,和账面不一致要找出具体原因。每月初第二个工作日前核对完。

1.10贷款卡、银行账户年检:必须知道上次年检日期;
必须会背诵基本户账号。按照人行要求办理。

1.11领导安排的其他工作。

处罚办法:按照未完成工作指令处罚50元/次。

【篇二:公司会计岗位职责】

会计岗位职责

1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行记账、算账、报账规定严格财经纪律,做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。

2、会计人员应该遵守的职业道德是:(1)敬业爱岗,(2)熟悉法规,(3)依法办事,(4)客观公正,(5)搞好服务,(6) 保守秘密。

3、负责编制月、季、年度会计报表及有关说明,每月初向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表,完整地反映财务状况,并按季度进行财务分析。

4、负责会计核算,特别对应收、应付等往来账要及时清理;
协同办公室定期对固定资产、低值易耗物品进行盘点,做到账账相符,账实相符,发现不符,必须查明情况及时汇报。

5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。

6、完成公司领导交办的其他工作任务。

出纳岗位职责

1、出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三个方面的内容

2、严格遵守现金管理制度,库存现金按规定限额执行,不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支。

3、开具支票,办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续,不符合规定者予以退回。

4、登记银行存款、现金出纳日记账,支票及已签发的支票存根联。做到随时发生随时登记,日清月结,账款相符。

5、负责公司员工每月工资、补助以及各种福利待遇的审核和发放。

6、每月10日前,将上月银行存款日记账和银行对账单逐笔核对,如有未达帐项,编制银行存款余额调节表。

7、完成公司领导交办的其他工作。

【篇三:企业会计岗位职责】

具体领导单位财务会计工作;
组织制定、贯彻执行本单位的财务会计制度;
组织编制本单位的各项财务、成本计划、组织开展财务成本分析,审查或参和拟定经济合同、协议及其他经济文件;
参加生产经营管理会议;
参和经营决策;
负责向本单位领导、职工代表大会报告财务状况和经营成果;
审查对外报送的财务会计报告;
负责组织会计人员的政治理论、业务技术的学习和考核,参和会计人员的任免和调动。

企业会计岗位很多,你问的是哪个岗位的?

核算会计:负责填制货币资金业务凭证,负责债权,债务应收应付票据的清算工作,编制公司统计报表,负责存货,工程物资的核算工作。

总帐会计:编制财务会计报告,审核其他会计岗位填制的凭证等。

具体职责是个公司规定不同而不同!

以下仅供参考:会计人员岗位职责

一、出纳人员岗位责任制

1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作,要做到收有记录,支有签字。

2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。

3.现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、无误。

4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额,除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。

5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确,并经领导批准后签发,不得随意办理汇款。

6.收付现金双方必须当面点清,防止发生差错。

7.对库存现金要严格按限额留用,不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票,不得丢失。

8.杜绝白条抵库,发现问题及时汇报领导。

9.按期和银行对帐,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项。

10.对领导交和的其他事务按规定办理。

二.会计员的岗位责任制

1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。

2.即使确认销售收入,正确计算增值税、消项税额。

3.划清费用的开支范围及营业内外收入。

4.认真计算财务成果及各种税金。

5.按财务制度规定正确核算利润分配。

6.按期缴纳各种税款。

7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。

8.对会计帐目及凭证要按期装订成册,妥善保管。

9.对商场的财务档案要立册,严格执行查阅制度及保管制度。

10.记帐要及时、准确,明细帐要按日登记,总帐定期登记,但不能超过三天。不许先出报表和后帐。

11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度,发现问题及时上报主管经理。

一、流动资金核算

1、拟订流动资金管理和核算实施办法,参和核定流动资金定额,实行管用结合和资金归口分级管理。

2、编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度,组织流动资金供应。

3、定期考核流动资金使用效果,不断加速流动资金调动。

二、固定资产核算

1、拟订固定资产管理和核算实施办法,划定固定资产和低值易耗品的界限,编制固定资产目录。

2、参和核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划。

3、办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续,进行明细登记核算,定期进清查核对,做到账物相符。

4、按制度规定计提固定资产折旧。

5、参和固定资产的清查盘点,分析固定资产的使用效果,促进固定资产的合理使用,提高固定资产利用率。

三、材料核算

1、会同有关单位拟订材料管理和核算实施办法,建立健全材料收发、保管和领用手续制度。

2、根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划。

3、审计材料采购用款计划,控制材料采购,掌握市场价格,审查发票等凭证,考核材料的消耗。

4、建立材料明细登记账,进行明细核算,做到账物相符,核算清楚。参和库存材料的清查盘点,对盘盈盘提出处理意见,经批准后作出处理。

四、工资核算

1、按计划控制工资总额的使用。

2、审核工资表,计算发放工资。按制度规定计提发放奖金。

3、进行工资明细核算。

五、成本核算

1、拟定成本核算办法,建立健全成本核算工作程序,编制成本费用计划。

2、拟订生产经营成本、费用开支范围,掌握成本费用开支情况,登记成本费用明细账,按规定编制成本报表上报。

3、考核、分析成本费用开支情况,积极挖潜节支,提出改进意见,努力降低成本费用支出。

六、利润核算及分配

1、编制利润计划,将年度利润指分解落实到单位。

2、做好利润明细核算,正确计算生产经营、销售收入和其他收入,认真审核和计算各项成本费用支出,准确计算利润,按制度计算和上交税,制作并登记有关的明细账,编制利润报表上报。

3、按章程规定和股东大会决议分配利润,分配股息、红利,计算股息、红利率,编制利润分配表、股利分配表。

4、考核、分析利润完成情况,积极挖潜节支,提出改进建议和措施,努力提高利润。

七、往来结算

第五篇: 工厂各种岗位职责

部门名称

岗位名称

岗位责任人

直级上级

岗位人员

对外对内沟通人员

行政部

文员

戴厂长

1人

客户及公司全体人员

岗位职责:负责工厂行政人事及仓储管理。
行政:

1、接听电话,接收传真,按要求转接电话或记录信息,确保及时准确。
2、对来访客人做好接待、登记、引导工作,及时通知被访人员。对无关人员、上门推销和无理取闹者应拒之门外。
3、保持公司清洁卫生,展示公司良好形象。
4、监督员工每日考勤情况。
5、负责公司快递、信件、包裹的收发工作
6、负责办公用品的盘点工作,做好登记存档。并对办公用品的领用、发放、出入库做好登记。
7、不定时检查用品库存,及时做好后勤保障工作。并协助做好出库入库管理工作
8、负责每月统计公司员工的考勤情况,考勤资料存档。
9、负责复印、传真和打印等设备的使用与管理工作,合理使用,降低材料消耗。
10、负责整理、分类、保管公司常用表格并依据实际使用情况进行增补。
11、做好会前准备、会议记录和会后内容整理工作
12、做好材料收集、档案管理等工作。
13、协助上级完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作。
14、协助上级进行内务、安全管理,为其他部门提供及时有效的行政服务。
15、协助主任做好公司各部门之间的协调工作,积极完成上级交办的临时事务。

人事:

1、 负责公司人员招聘,入职培训、员工考勤、劳动纪律等人事程序或规章制度;

2、 负责制定和完善公司岗位编制,协调公司各部门有效的开发和利用人力,满足工厂管理需要;

3、 做好各岗位的职位说明书,并根据公司职位调整组要进行相应的变更,保证职位说明书与实际相符;

4、 负责办理入职手续,负责人事档案的管理、保管、用工合同的签订;

5、 建立并及时更新员工档案,做好年度/月度人员异动统计(包括离职、入职、晋升、调动、降职等)

6、对试用期员工进行培训及考核,并根据培训考核结果建议部门录用;

7、负责审核并按职责报批员工定级、升职、加薪、奖励及纪律处分及内部调配、调入、调出、辞退等手续;

8、做好员工考勤统计工作,负责加班的审核和报批工作

9、负责公司员工福利、社会保险、劳动年检的办理;

10、配合其他部门做好员工思想工作,受理并及时解决员工投诉和劳动争议事宜;

11、其他突发事件处理和领导交办的工作。

仓库管理

1.工厂采购物品入库登记,已经出库领用登记。其他待定。

注意:

1.接待来访者:接待不明目的的来访者,先问清对方来访原因,根据原因来看来者是否是无关人员,还是需要找公司相关人员再进行接待。
2.面试人员:请面试人员在前台处填写面试人员资料表,并带领其前往会议室等待,通知办公室主任或相关部门领导进行面试。
3.送水公司,关注公司各处饮水机水量情况,及时联系送水,

第六篇: 工厂各种岗位职责

工厂门卫岗位职责

篇一:工厂门卫岗位职责

工厂门卫管理和制度

为保障公司的正常工作秩序,对生产工厂、经营重地,设立门卫值班,特制定本管理制度。

一、门卫值勤准则

第一条 值班人员必须及时处理各类突发事件。如遇重大事件,难以处理的,应及时

报告

单位导领,并请求有关部门协助处理。

第二条 坚守工作岗位,不得擅离职守,不做与值班无关的事项。值班员工在值班时间内,擅离职守应给予记大过处分,因情节严重造成损失者,从重论处。

第三条 维护好室内秩序。做到整洁卫生。禁止在工作时间大声喧华。无关人员不得随便进入值班室。

第四条 按规定时间交接班,不得迟到早退,并在交班前写好值班记录,以便分清责任。

第五条 值班员工应按照规定时间在指定场所连续执行任务,不得中途停歇或随意外出,并须在本公司或工厂内所指定的地方食宿。

第六条 值班员工收到邮件应分别依下列方式处理:

①、属于职权范围内的可即时处理。

②、密件或限时信件应立即原封保管,于上班时呈送有关领导。

第七条、 应绝对服从上级命令,切实执行任务,不得偏袒徇私。

第八条、 平时应谨言慎行,执行职务时态度和蔼严正,不亢不卑。

第九条、 服勤中应整肃服装仪容,对于应急及防身器具等应经常佩带,或储备齐全,以应不时之需。

第十条、 服勤中应时刻提高警觉,遇有重大灾变时,更应临危不乱,果断敏捷,作适当之处置,并立即报告上级。

第十一条、 服勤中应严守岗位,不得擅离职守或酗酒、闲聊、阅读书报、睡觉等失职情事。

第十二条、 应熟记厂内各处之水、电、燃料、开关、门锁及消防器材放置地点,以免临急慌乱,对重要路口电灯、门窗、篱墙等有缺损时,应即建议厂务单位处理。

第十三条、 应管制入厂人、物、车辆,对未办妥入厂手续者,一概不准入厂,并绝对禁止携(夹)带违禁品入厂,除工厂需料外对危险或易燃品应严拒携入。

第十四条、 应遵照巡逻路线按时或不定时巡逻工厂各处。

第十五条、 交换班时,应将注意事项交代清楚方可离开。

第十六条、门卫仔细盘查欲进入办公场所的可疑人员,将其劝退或找厂部相关人员协助处理。

第十七条、厂部人员或外来人员携带物品出门,须凭行政部出具的放行条才予

放行。

第十八条、外来员工找本公司人员均须验明身份,通过来访人员登记表进行登记,

通知

行政部门相关人员安排才可入厂。外来员工离开时,填写离开时间。

第十九条、车辆管制:

1、本厂各型车辆(汽车、厂部摩托车、员工自配车辆)出厂须凭放行条放行。

2、私人车辆入厂如果是找老板,需要通知办公室人员或通知老板方可进入。

3、私人车辆如果是找厂部员工需要登记和通报行政人员方可进出。

二、 紧急事件之处理:

1、门卫应熟练安全装备的使用。了解配置地点,紧急事发生时应镇静以最有效方法使灾害减少至最低限度,不可慌张误事,视情况按下列程序处置:

2、 判断情况若尚可镇压消除时,速采取行动,并报告上级及通知厂长。

3、 判断事故无法镇压,应急速通报有关单位。

4、 日间灾害急报有关主管,夜间灾害急报派出所,消防单位或救难单位。

110报警电话 119火警电话 120急救电话

1、厂长电话:

2、行政主管电话:

3、办公室电话:

篇二:工厂保安职责

保安職責、制度

凡被本公司聘用的保安,必须按本公司的 “厂纪厂规”行事,并服从厂部的安排,完全按照 “保安职责、制度”做好本职工作,做到精神饱满、礼貌待人、反应迅速、不徇私、不欺瞒,上班时无睡觉、看杂志和监守自盗行为。具体工作如下:

1、保障公司财产及员工的安全,维护厂区和宿舍的正常秩序。

2、 巡视厂区、宿舍区的水电,消防设施,杜绝安全隐患,发现问

题及时上报,及时处理。

3、 监督员工上、下班排队打卡,不准有代打卡现象。

4、 来宾时引导来宾换上干净的拖鞋进入车间(注:外来宾客必须

先经厂长助理级以上人员批准方可进入车间),不准外厂人员随便进入车间和洗手间,严禁私自放外人入厂或不按正常程序登记。

5、 监督员工上班时不可外出(除有请假条或离位证外)。

6、 严禁带食品进入车间。

7、 严禁随便丢垃圾和乱吐口水现象。

8、 鉴督员工进出入车间或上洗手间时穿专用工鞋。

9、 监督全体员工星期一至星期六一律穿厂服上班,并佩戴好厂证。

违反此款,保安有权拒绝员工进入车间。

10、 巡查安全隐患,防止打架斗殴和盗窃行为。

11、 必要时协助厂部领导检查宿舍。

12、 完全熟悉“灭火器和灭火栓”的使用方法,定时检查消防器材,

并做好保养记录。

13、 禁止上班时与员工闲谈,违者每次罚款20元。

14、 保安员值班时,衣着要清洁、整齐、统一,不得随意穿着,不

准留胡须,待人接物要文明礼貌。

15、 交班及执行任务时,必须将值班情况交接清楚,并留意跟进事

项,做到不清楚不交接。

16、 保安人员均需留宿(请假者例外),遇有特殊情况事件发生应随

时出动,协助当值人员。

17、 保安人员是执法人员,故不得参与任何违法活动,否则,将加

倍严肃处理。

18、 要保护好公司的一切财产和人身安全,要做到公正无私,忠于

职守,做到保安员应尽的职责。

19、 监督员工进入一车间必须经风淋室淋风。

20、 对公司高层与来宾的到访致礼相待,并提供必要的服务。

21、 在队长的领导下,听从工作安排。

22、 做好外来人员、车辆与货物的进出记录。

23、 做好外来人员的咨询、及同前台人员联络工作。

24、 做好内部人员及其物品之检查登记。

25、 协助上司,对本岗所发现的违纪人员进行查处。

26、 有任何巽常情况,必须机灵的处理,并向上级举报。

27、 必要时,协助来宾与其物品的临时接送。

28、 协助上司,处理工伤事故与急救工作并承担义务消防与疏散队

员工作。

29、 保安员要文明、严纪、服从、为己任,带头遵守厂规公正廉明。

30、 上班巡逻时严禁吸烟、吃零食、嘻戏、睡觉。

31、 编排岗位责任制,保安员要有警觉、自律地执行岗位中的任务。

谁负责的范围发生事故(失窃、赌博等)被队长或公司负责人发

现,此负责人将处以50.00—300.00人民币以内的罚款。

32、 在本厂范围内发生的事情,如保安本身认为不够力量处理,应

即刻报告保安队长或管理部。

33、 发生违反厂规者,要严格执行公司规定并进行处罚,严禁私放

或收受利益。

34、 身为保安要勇敢地维护公司利益,不得欺善怕恶。

35、 上班时严禁离开工作岗位,所有己编排岗位的保安员要严守自

己的岗位,不得做与本工作无关的事情。

36、 每天由保安队长、执行巡更制度,每天情况由队长负责向管理

部汇报。

37、 所有保安员必须遵守其它相关之管理制度与规定。

38、 对供货商的来宾违纪行为,不得有任何打骂行为,应写成报告

交由管理部处理。

备注:上述守则由管理部、厂长直接负责,由后勤组长、保安队长执行,望各位保安人员严格遵守,若有违者将从严处罚,若有更改将另行通知

篇三:公 司 门 卫 岗 位 职 责

公 司 门 卫 岗 位 职 责

一、基本任务:在办公室主任的领导下,负责公司门卫的警卫工作。

二、主要职责:

1、严格执行公司人员及车辆出入厂管理制度,坚持原则,一视同仁。

2、入厂车辆要进行登记、填表;
送货车辆及出厂物资车辆需交出门证;
对外来送货车辆出厂进行检查。下班后禁止无送货任务车辆出厂,特殊情况应开厢检查,经值班人员同意方可出厂,并做好记录。

3、 外来人员来访,先登记后通知具体部门,得到允许后,方可进入;
有拜访董事长或总经

理的人员,通知办公室主任,安排具体接待工作。

4、

5、

6、 负责公司外来的文件、报纸等的收发工作,做到及时无误,需要登记的做好记录。

忠于职守,做到语言文明、礼貌待人,不借故刁难,不以职谋私。

夜间每两小时巡查一次,发现厂区内水、电、门窗、消防设施等有不安全因素,应及时

采取补救措施,并于次日报告办公室处理。

7、 熟悉公司治安环境情况,熟练掌握使用治安、消防报警电话和消防设备。消防设备到保

质期,应提前一个月提出更换建议。

8、 指挥入厂的自行车、摩托车停放在指定位置,要求先下车,后入厂;
指挥公司内部及外

来办事小型车辆按指定位置停放,停放整齐;
出租车禁止入内。

9、 负责搞好门卫室内及厂区大门前的环境卫生。

10、 工作时间集中精力,不干私活,不喝酒,不打瞌睡,不参与娱乐活动,更不能把传达室

当作娱乐场所。

11、 除上下班时间早:5:00---6:30分,晚4:00---5:30分外,其它时间车间人员出厂必

须交车间主任签发的请假条,进厂必须通知车间主任现场确认领入。特殊情况车间主任提前通知门卫人员。

12、 禁止任何人员私自携带公物出厂。

三、考核:违返此规定第一次警告,第二次罚款,视情节给予20---100元的罚款,第三次自动离职。

火警电话:119 匪警电话:110 急救电话:120

办公室宣

2010-9-1

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